第一部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
(一) 部門主要職責(zé)
(一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作;監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員遵守和執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及區(qū)政府決定和命令的情況。
(二)負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門,各街道、鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
(三)負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員、各街道辦事處、鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
(四)負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
(五)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究;參與制定黨內(nèi)規(guī)范性文件。
(六)負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
(七)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、方案并組織監(jiān)督實(shí)施,建立健全預(yù)防腐敗綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌組織教育宣傳、制度建設(shè)及監(jiān)督等工作,推動(dòng)全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
(九)會(huì)同區(qū)直各有關(guān)部門以及各街道黨工委和辦事處、鎮(zhèn)黨委和政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部,以區(qū)紀(jì)委會(huì)同區(qū)委組織部為主做好各街道(鎮(zhèn))紀(jì)(工)委書記、副書記的提名和考察工作,審核各街道(鎮(zhèn))紀(jì)(工)委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和區(qū)直單位有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人選;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察委授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
第三部分中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度總收入1418.18 萬元,其中本年收入1349.99 萬元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1349.63 萬元,比上年決算數(shù)增加475.88萬元,增長54.5%,主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)增加
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.經(jīng)營收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
7.其他收入0.35 萬元,比上年決算數(shù)增加0.35萬元,增長6997.1%,主要變動(dòng)情況:利息收入
(二)年度支出總體情況
中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度總支出1418.18 萬元,其中本年支出1368.9 萬元。具體情況如下:
1.基本支出1059.44 萬元,比上年決算數(shù)增加233.54萬元,增長28.3%,主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)及檢察院轉(zhuǎn)隸人員增加
2.項(xiàng)目支出309.46 萬元,比上年決算數(shù)增加212.88萬元,增長220.4%,主要變動(dòng)情況:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加
3.上繳上級(jí)支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2019年度財(cái)政撥款收入說明
中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1349.63 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1349.63 萬元,比上年決算數(shù)增加475.88 萬元,增長54.5%;主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)增加 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
(二)2019年度財(cái)政撥款支出說明
中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1368.9 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1368.9 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加254.3 萬元,增長22.8%;主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)及檢察院轉(zhuǎn)隸人員增加 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
三、 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.41 萬元,完成預(yù)算6.7 萬元的80.8% 。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.41 萬元,完成預(yù)算6 萬元的90.2% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0.7 萬元的0% 。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.41萬元,占100.0% ;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 個(gè)單位出國團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會(huì)議支出萬元,主要用于0;(2)出國談判、工作磋商支出萬元,主要用于0;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察萬元,主要用于0。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.41 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,2019 年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.41 萬元,中共汕頭龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 公務(wù)用車保有量為3 輛,主要用于辦理案件及日常公務(wù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元,主要用于0 。中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 共接待國外來訪團(tuán)組0 個(gè),來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待0 次,接待人數(shù)共0 人,主要包括無公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.44 萬元,比預(yù)算數(shù)增加7.45 萬元,增長15.85%。 主要增減變動(dòng)情況是:檢察院轉(zhuǎn)隸人員增加。
(二)政府采購支出情況說明
2019 年本部門政府采購支出總額106 萬元,其中:政府采購貨物支出98.83 萬元、政府采購工程支出5.97 萬元、政府采購服務(wù)支出1.2 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019 年12月31日,本部門共有車輛3 輛,其中,崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。無績效情況。
績效自評(píng)結(jié)果。無績效自評(píng)情況。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。