首頁 > 專題專欄 > 龍湖廉政網(wǎng) > 信息公開 > 其他 > 預(yù)決算信息
2019年中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 部門決算

來源:龍湖廉政網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2020-12-04

  第一部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

  一、部門主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

  (一) 部門主要職責(zé)

  (一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作;監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員遵守和執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及區(qū)政府決定和命令的情況。

  (二)負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門,各街道、鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

  (三)負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員、各街道辦事處、鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

  (四)負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

  (五)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究;參與制定黨內(nèi)規(guī)范性文件。

  (六)負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。

  (七)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、方案并組織監(jiān)督實(shí)施,建立健全預(yù)防腐敗綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌組織教育宣傳、制度建設(shè)及監(jiān)督等工作,推動(dòng)全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

  (八)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。

  (九)會(huì)同區(qū)直各有關(guān)部門以及各街道黨工委和辦事處、鎮(zhèn)黨委和政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部,以區(qū)紀(jì)委會(huì)同區(qū)委組織部為主做好各街道(鎮(zhèn))紀(jì)(工)委書記、副書記的提名和考察工作,審核各街道(鎮(zhèn))紀(jì)(工)委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和區(qū)直單位有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人選;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

  (十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察委授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。

  (二) 部門決算單位構(gòu)成

   我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。  


第二部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算


表1

收入支出決算總表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

1349.63

一、一般公共服務(wù)支出

27

1368.90

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

0.00

三、國防支出

29

0.00

四、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

32

0.00

七、其他收入

7

0.35

七、文化旅游體育與傳媒支出

33

0.00


8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

34

0.00


9


九、衛(wèi)生健康支出

35

0.00


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

36

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37

0.00


12


十二、農(nóng)林水支出

38

0.00


13


十三、交通運(yùn)輸支出

39

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

41

0.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

43

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

44

0.00


19


十九、住房保障支出

45

0.00


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

46

0.00


21


二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

47

0.00


22


二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合計(jì)

23

1349.99

本年支出合計(jì)

49

1368.90

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

24

0.00

結(jié)余分配

50

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

68.19

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

51

49.28

總計(jì)

26

1418.18

總計(jì)

52

1418.18

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

表2

收入決算表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)  

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

1349.99

1349.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

201

一般公共服務(wù)支出

1349.99

1349.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

1349.99

1349.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

2011101

行政運(yùn)行

1152.67

1152.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

2011102

一般行政管理事務(wù)

197.31

197.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

表3

支出決算表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

1368.90

1059.44

309.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

1368.90

1059.44

309.46

0.00

0.00

0.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

1368.90

1059.44

309.46

0.00

0.00

0.00

2011101

行政運(yùn)行

1155.80

1059.44

96.36

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事務(wù)

212.35

0.00

212.35

0.00

0.00

0.00

2011105

派駐派出機(jī)構(gòu)

0.74

0.00

0.74

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 


表4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1349.63

一、一般公共服務(wù)支出

28

1368.90

1368.90

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科學(xué)技術(shù)支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、衛(wèi)生健康支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運(yùn)輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

48

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

23

1349.63

本年支出合計(jì)

50

1368.90

1368.90

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

68.19

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

51

48.93

48.93

0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

25

68.19


52




政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

26

0.00


53




總計(jì)

27

1417.82

總計(jì)

54

1417.82

1417.82

0.00

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 


表5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3


合計(jì)

1368.90

1059.44

309.46

201

一般公共服務(wù)支出

1368.90

1059.44

309.46

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

1368.90

1059.44

309.46

2011101

行政運(yùn)行

1155.80

1059.44

96.36

2011102

一般行政管理事務(wù)

212.35

0.00

212.35

2011105

派駐派出機(jī)構(gòu)

0.74

0.00

0.74

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 


表6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

938.59

302

商品和服務(wù)支出

54.15

30101

基本工資

178.66

30201

辦公費(fèi)

23.35

30102

津貼補(bǔ)貼

429.65

30202

印刷費(fèi)

1.17

30103

獎(jiǎng)金

90.81

30203

咨詢費(fèi)

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.23

30107

績效工資

0.00

30205

水費(fèi)

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

79.33

30206

電費(fèi)

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

37.11

30207

郵電費(fèi)

2.52

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30208

取暖費(fèi)

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

29.90

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

3.15

30211

差旅費(fèi)

0.07

30113

住房公積金

70.60

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

1.20

30199

其他工資福利支出

19.38

30214

租賃費(fèi)

0.00

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

66.41

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

30301

離休費(fèi)

11.41

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.00

30302

退休費(fèi)

12.81

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

30304

撫恤金

0.43

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

30305

生活補(bǔ)助

3.16

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.83

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.47

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

4.81

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

26.48

30229

福利費(fèi)

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.38

30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

11.66

30239

其他交通費(fèi)用

10.13




30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

9.47




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00




30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00




30702

國外債務(wù)付息

0.00




310

資本性支出

0.29




31001

房屋建筑物購建

0.00




31002

辦公設(shè)備購置

0.29




31003

專用設(shè)備購置

0.00




31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00




31006

大型修繕

0.00




31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00




31008

物資儲(chǔ)備

0.00




31009

土地補(bǔ)償

0.00




31010

安置補(bǔ)助

0.00




31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00




31012

拆遷補(bǔ)償

0.00




31013

公務(wù)用車購置

0.00




31019

其他交通工具購置

0.00




31021

文物和陳列品購置

0.00




31022

無形資產(chǎn)購置

0.00




31099

其他資本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

贈(zèng)與

0.00




39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00




39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00




39999

其他支出

0.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1005.00


公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

54.44

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


表7

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.70

0.00

6.00

0.00

6.00

0.70

5.41

0.00

5.41

0.00

5.41

0.00

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 


表8

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門: 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

單位:萬元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市場調(diào)控資金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



  部分中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算情況說明

  一、2019年度收入支出決算總體情況說明

  (一)年度收入總體情況

  中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度總收入1418.18 萬元,其中本年收入1349.99 萬元。具體情況如下:

  1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1349.63 萬元,比上年決算數(shù)增加475.88萬元,增長54.5%,主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)增加

  2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  3.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  4.事業(yè)收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  5.經(jīng)營收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  6.附屬單位上繳收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  7.其他收入0.35 萬元,比上年決算數(shù)增加0.35萬元,增長6997.1%,主要變動(dòng)情況:利息收入

  (二)年度支出總體情況

  中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度總支出1418.18 萬元,其中本年支出1368.9 萬元。具體情況如下:

  1.基本支出1059.44 萬元,比上年決算數(shù)增加233.54萬元,增長28.3%,主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)及檢察院轉(zhuǎn)隸人員增加

  2.項(xiàng)目支出309.46 萬元,比上年決算數(shù)增加212.88萬元,增長220.4%,主要變動(dòng)情況:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加

  3.上繳上級(jí)支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  4.經(jīng)營支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  5.對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

  (一)2019年度財(cái)政撥款收入說明

  中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1349.63 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1349.63 萬元,比上年決算數(shù)增加475.88 萬元,增長54.5%;主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)增加 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

  (二)2019年度財(cái)政撥款支出說明

  中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1368.9 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1368.9 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加254.3 萬元,增長22.8%;主要變動(dòng)情況:人員經(jīng)費(fèi)及檢察院轉(zhuǎn)隸人員增加 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

  三、 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.41 萬元,完成預(yù)算6.7 萬元的80.8% 。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.41 萬元,完成預(yù)算6 萬元的90.2% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0.7 萬元的0% 。

  2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.41萬元,占100.0% ;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元 。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 個(gè)單位出國團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會(huì)議支出萬元,主要用于0;(2)出國談判、工作磋商支出萬元,主要用于0;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察萬元,主要用于0。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.41 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,2019 年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.41 萬元,中共汕頭龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 公務(wù)用車保有量為3 輛,主要用于辦理案件及日常公務(wù)。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元,主要用于0 。中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 共接待國外來訪團(tuán)組0 個(gè),來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待0 次,接待人數(shù)共0 人,主要包括無公務(wù)接待。

  四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2019 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.44 萬元,比預(yù)算數(shù)增加7.45 萬元,增長15.85%。 主要增減變動(dòng)情況是:檢察院轉(zhuǎn)隸人員增加。

  (二)政府采購支出情況說明

  2019 年本部門政府采購支出總額106 萬元,其中:政府采購貨物支出98.83 萬元、政府采購工程支出5.97 萬元、政府采購服務(wù)支出1.2 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019 年12月31日,本部門共有車輛3 輛,其中,崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。

  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

  績效管理工作總體情況。無績效情況。

  績效自評(píng)結(jié)果。無績效自評(píng)情況。



第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。




自拍亚洲一区欧美另类,精品国产一区二区三区久久狼,未满十八18禁止免费无码网站,老师办公室被吃奶好爽在线观看 武陟县| 大石桥市| 方正县| 商丘市| 英吉沙县| 宁武县| 渑池县| 宣恩县| 万源市| 五原县| 鹿泉市| 从江县| 枣庄市| 凉城县| 岳阳市| 大化| 濮阳县| 永和县| 永泰县| 古田县| 阿克陶县| 闸北区| 海阳市| 额尔古纳市| 威信县| 阿拉尔市| 嘉禾县| 明溪县| 太和县| 盘山县| 永靖县| 宝坻区| 大新县| 青州市| 乐亭县| 东宁县| 吉安县| 昭平县| 安泽县| 镇宁| 宁德市|